以下事项可能表明审计
题号: bbdWO以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。
A、甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
B、对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制
C、甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
D、甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
B、对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制
C、甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
D、甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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甲注册会计师负责审计乙公司2017年财务报表.以下事项中可能表明乙公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是( ).
A、乙公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
B、对重要货币资金支付业务,乙公司实行集体决策授权控制
C、乙公司现金收入及时存入银行
D、乙公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符、
注册会计师负责审计
已解答以下情形中,可能表明被审计单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。
A、被审计单位指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
B、被审计单位的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
C、对重要货币资金支付业务,被审计单位实行集体决策授权控制
D、被审计单位现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
以下情形可能表明审计
已解答下列与货币资金内部控制的关键环节中,可能表明不存在重大缺陷的有( )。
A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D、指定出纳员以外的专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
下列货币资金内部控制综合
已解答货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是().
货币资金内部控制以下
已解答