以下情形可能表明审计
题号: bkAZ7

以下情形中,可能表明被审计单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。

A、被审计单位指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
B、被审计单位的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
C、对重要货币资金支付业务,被审计单位实行集体决策授权控制
D、被审计单位现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金

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以下事项可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷( )。

A、甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
B、对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制
C、甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
D、甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

以下事项可能表明审计
已解答

审计单位货币资金内部控制存在缺陷有()。

A、经授权后办理资金业务
B、收付款业务与审核相互独立
C、由财务主管保管支票和印章
D、经部门主管批准后可以坐支
E、由独立人员进行稽核

审计单位货币资金内部审计理论与实务(初级)
已解答

审计单位内部控制可能存在重大缺陷迹象,主要包括( ).

A、董事、监事和高级管理人员舞弊
B、未依照公认会计准则选择和应用会计政策
C、企业更正已经公布的财务报表
D、当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报
E、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

审计单位内部控制
已解答

下列情形可能表明内部控制存在重大缺陷有( ).

A、被审计单位管理层串通舞弊
B、被审计单位内部控制未执行
C、控制环境薄弱
D、被审计单位管理层修订了不适应经济环境变化了的原来有效的控制措施

下列情形可能表明内部
已解答
以下情形中,可能表明被审计单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。 - 答案与解析 - 题搜搜题库网