单选题审计人员发现
题号: 7Goj

【单选题】审计人员发现甲公司出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和印章.甲公司违反货币资金内部控制的相关控制是( ).

A、职责分工控制
B、实物控制
C、业务授权控制
D、凭证与记录控制

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审计人员发现公司出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票印章.公司违反货币资金内部控制相关控制( ).

A、职责分工控制
B、实物控制
C、业务授权控制
D、凭证与记录控制

审计人员发现公司
已解答

以下事项中可能表明公司货币资金内部控制存在重大缺陷( )。

A、甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
B、对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制
C、甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
D、甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

以下事项可能表明审计
已解答

注册会计师负责审计公司2017年财务报表.以下事项中可能表明乙公司货币资金内部控制存在重大缺陷( ).

A、乙公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
B、对重要货币资金支付业务,乙公司实行集体决策授权控制
C、乙公司现金收入及时存入银行
D、乙公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符、

注册会计师负责审计
已解答

单选题】根据货币资金业务内部控制要求,出纳员可以承担职责( ).

A、登记现金日记账
B、登记应收账款明细账
C、编制银行存款余额调节表
D、编制和审核记账凭证

单选题根据货币资金业务内部
已解答